|
Faktúra |
2024000914
|
edukačný set - škola hrou - mš predškoláci
|
1 730,00 |
s DPH |
OBJ24143
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
TRIHORSE GROUP a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
2413262
|
učebnice - zš II.st./nenormatív
|
1 193,70 |
s DPH |
OBJ24121
|
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
3120240084
|
učebnice Etická výchova 1.r-4 r. ZŠ I.st./nenormatív
|
301,90 |
s DPH |
OBJ24124
|
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
Slov.pedag.naklad.-Mladé letá |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
2413295
|
učebnice - zš II.st./nenormatív
|
599,40 |
s DPH |
OBJ24122
|
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
202400163
|
servis školského traktora Husqvarna - zš+mš+ihrisko
|
149,80 |
s DPH |
OBJ24142
|
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
MITTEL,s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
20242410
|
ŠVP - zš I.st.
|
4 000,00 |
s DPH |
|
9/2022
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
CK Vida s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
24102606
|
Potraviny mš
|
63,02 |
s DPH |
|
49/23-ŠJ
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
1241110
|
Potraviny zš
|
636,84 |
s DPH |
OBJ24047
|
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
KUBO SLOVAKIA PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
10240283
|
Potraviny mš
|
185,08 |
s DPH |
|
55/23-ŠJ
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Objednávka |
OBJ24152
|
Čistenie, odvoz a likvidácia z odpadu lapača ropných látok v školskej kuchyni
|
336,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
CPB Solutions, s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
17.07.2024 |
|
Faktúra |
177772779
|
mes .poplatok za paušál 15.6.2024 - 14.7.2024
|
1,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Objednávka |
OBJ24151
|
Výtvarné pomôcky pre deti ŠKD
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
Mgr.Stanislav Kršiak |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
17.07.2024 |
|
Faktúra |
20240004
|
Škola v prírode - predškoláci
|
3 645,00 |
s DPH |
OBJ24136
|
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
Relax Patrovec, o.z. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
2002126713
|
vyúčt.fa - popolnice 120 l - 2 ks - ihrisko
|
0,00 |
s DPH |
OBJ24150
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Lean Commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
2440619571
|
Programové nastavenie - vzdialená pomoc - šj v mš
|
24,00 |
s DPH |
OBJ24127
|
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
20240142
|
preprava žiakov - predškoláci - škola v prírode - Veľká Hradná
|
240,00 |
s DPH |
OBJ24135
|
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
OKJM GROUP s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
7224203017
|
el. energia - mš + šj v mš - vyučt. fa 5/2024, nedoplatok
|
32,56 |
s DPH |
|
26/2022
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
Greenlogy a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
2240023876
|
Vodné, stočné -27.04.-29.05.2024 mš + 30.04.-28.05.2024-zš+OK
|
678,23 |
s DPH |
|
3/2012
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
20240143
|
preprava žiakov - 16.-18.6.2024 Dca-Modra a späť - zš
|
744,00 |
s DPH |
OBJ24145
|
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
OKJM GROUP s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
20240467
|
Potraviny mš
|
579,45 |
s DPH |
|
54/23-ŠJ
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Ing. Lazhar Hassouna - Halimex |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |