Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 234613470 Potraviny mš 427,80 s DPH 69,70,71,72/25-ŠJ 30.07.2026 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.08.2026
Faktúra 234613086 Potraviny zš 25,55 s DPH 69,70,71,72/25-ŠJ 29.07.2026 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.08.2026
Faktúra 6200003966 Potraviny zš 45,21 s DPH 66/25-ŠJ 27.07.2026 HÔRKA s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.08.2026
Faktúra 6200003967 Potraviny mš 10,64 s DPH 66/25-ŠJ 27.07.2026 HÔRKA s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.08.2026
Faktúra 260003 Opravy a údržba školskej jedálne - ZŠ+ŠJ v ZŠ+ŠKD 1 674,00 s DPH OBJ26117 21.07.2026 Radovan Tlaskal ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.08.2026
Faktúra 2836639 prenájom a čistenie rohoží - 15.06.-12.07.2026 46,41 s DPH 6/2012/1 21.07.2026 Lindstrom ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.08.2026
Faktúra 2026016 Potraviny - Gymn.štvorboj - šj v zš (z FP SGF-ref. ) 437,00 s DPH 21.07.2026 Základná škola s materskou školou Pavla Demitru ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.08.2026
Faktúra 20261932 teplo - mš+šj v mš - 6/2026 786,48 s DPH 30/2014/T+Dod.č. 30/2014/T 13.07.2026 Dca Therm a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.08.2026
Faktúra 1610901473 telekomunikačné služby - 6/2026 108,31 s DPH 21/2014 13.07.2026 O2 -Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.08.2026
Faktúra 20261931 teplo - zš+mš+ok - 6/2026 547,08 s DPH 30/2014/T+Dod.č. 30/2014/T 13.07.2026 Dca Therm a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.08.2026
Faktúra 2260031943 voda+stočné , zražkova voda 1 108,03 s DPH 3/2012 13.07.2026 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.08.2026
Faktúra 1548 Čist.a hyg.potreby - mš 476,17 s DPH 1/2026 13.07.2026 Betrix, s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.08.2026
Faktúra 1547 Čist.a hyg.potreby - ZŠ 567,84 s DPH 1/2026 13.07.2026 Betrix, s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.08.2026
Faktúra 6200003720 Potraviny zš 876,47 s DPH 66/25-ŠJ 08.07.2026 HÔRKA s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.08.2026
Faktúra 202605412 Potraviny zš 1 859,39 s DPH 67/25-ŠJ 08.07.2026 OBIM, s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.08.2026
Faktúra 234612446 Potraviny zš 3 498,88 s DPH 69,70,71,72/25-ŠJ 08.07.2026 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.08.2026
Faktúra 234611491 Potraviny zš 3 934,42 s DPH 69,70,71,72/25-ŠJ 08.07.2026 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.08.2026
Faktúra 20260047 občerstvenie+prenájom priestorov pre Z-cov školy - SF 1 495,31 s DPH OBJ26109 07.07.2026 DuTaF CENTRUM, spol. s r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.08.2026
Faktúra 2026056 hokejová príprava - 6/2026 - zš 490,00 s DPH 24/2025 07.07.2026 HK Spartak Dubnica o.z. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.08.2026
Faktúra 0720260040 projektová podpora NP PoP3 - 06/2026 249,00 s DPH 23/2023-24+Dod.č.1 07.07.2026 getton s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.08.2026
zobrazené záznamy: 1-20/5780