|
|
Objednávka |
208/2022
|
revízia plynových spotrebičov v ŠJ MŠ
|
45.- |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Jozef Slávik |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
Tablety a IT doplnky
|
4 300.00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.02.2021 |
13.03.2021 |
31.03.2021 |
26.02.2021 |
|
ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
2/2021
|
Výpočtová technika
|
13500.- |
bez DPH |
|
|
Vyzva_na_predkladanie_ponuk_23022021.docx |
verejná súťaž |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
23.03.2021 |
04.03.2021 |
|
ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
70/2023
|
plot
|
2 804,87 |
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
AUS - Ploty s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ24250
|
Revízia výťahov 1xZŠ
|
2xMŠ |
s DPH |
|
OBJ24250
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2024 |
51104059 |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2240007591
|
Vodné, stočné -28.03.-26.04.2024 mš + 27.03.-29.04.2024-zš+OK
|
681,30 |
s DPH |
|
3/2012
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
22.05.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
12024
|
príspevok na obedy zo SF - 01/2024
|
342,86 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
09.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
234401770
|
Potraviny zš
|
423,43 |
s DPH |
|
51,52,53/23-ŠJ
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
12.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24100543
|
Potraviny zš
|
583,83 |
s DPH |
|
49/23-ŠJ
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
12.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24100501
|
Potraviny mš
|
55,42 |
s DPH |
|
49/23-ŠJ
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
12.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240100160
|
Učebné pomôcky na informatiku I.st.+II.st.ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
OBJ24013
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
RLX components s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
12.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
22024
|
príspevok na potraviny zc - 1/2024
|
541,94 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
09.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240226
|
teplo - zš+ok (šj v zš, škd, mš v zš)- 01/2024
|
6 072.33 |
s DPH |
|
30/2014/T
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Dca Therm a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
09.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240227
|
teplo - mš+šj v mš - 01/2024
|
5 421.88 |
s DPH |
|
30/2014/T
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Dca Therm a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
09.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2242201211
|
tlačivá -zš I. a II.st, mš, šknižnica
|
0,00 |
s DPH |
OBJ24030
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
13.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24014
|
Učebné pomôcky I.st.+II.st.ZŠ
|
519,30 |
s DPH |
OBJ24011
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
PMS Delta s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
09.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2511118
|
rohože - 01/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
6/2012/1
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Lindstrom |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
09.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8343334466
|
telefónne služby - 01/2024 - zš+mš
|
76,90 |
s DPH |
|
5/2012
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
09.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24013
|
Učebné pomôcky I.st.+II.st.ZŠ- Digitálna transf.Projekt
|
3 897.80 |
s DPH |
OBJ24010
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
PMS Delta s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
09.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24278892
|
lampa do EPSON - mš
|
143,44 |
s DPH |
OBJ24033
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
09.02.2024 |
26.07.2024 |